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      中共吳忠市紀律檢查委員會2017年度部門決算公開

      稿件來源:吳忠市紀委監委 發布時間: 2018-10-25 00:00:00

        中共吳忠市紀律檢查委員會2017年度部門決算公開情況說明

        根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《地方預決算公開操作規程》(財預[2016]143號)和吳忠市財政局《關于做好2017年度部門決算公開工作的通知》(吳財發[2018]187號)等有關法律、法規和文件的要求,現將我單位(含下屬單位)2017年部門決算信息公開如下:

        一、單位概況

       ?。ㄒ唬┎块T職責

        黨的各級紀律檢查委員會的主要任務是:維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況,協助黨的委員會加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。經常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對黨員領導干部行使權力進行監督;檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或復雜的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。各級紀律檢查委員會要把處理特別重要或復雜的案件中的問題和處理的結果,向同級黨的委員會報告。黨的地方各級紀律檢查委員會和基層紀律檢查委員會要同時向上級紀律檢查委員會報告。各級紀律檢查委員會發現同級黨的委員會委員有違犯黨的紀律的行為,可以先進行初步核實,如果需要立案檢查的,應當報同級黨的委員會批準,涉及常務委員的,經報告同級黨的委員會后報上一級紀律檢查委員會批準。

        中國共產黨吳忠市紀律檢查委員會在市委和自治區紀委領導下,在黨內監督方面履行下列職責:(一)協助同級黨的委員會組織協調黨內監督工作,組織開展對黨內監督工作的督促檢查;(二)對黨員領導干部履行職責和行使權力情況進行監督;(三)檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或復雜的案件;(四)向同級黨委和上一級紀委報告黨內監督工作情況,提出建議,依照權限組織起草、制定有關規定和制度,作出關于維護黨紀的決定;(五)受理對黨組織和黨員違犯黨紀行為的檢舉和黨員的控告、申訴,保障黨員的權利。市紀委對各派出機構實行統一管理。各派出機構按照有關規定對所監督的部門(單位)的黨組織和黨員領導干部進行監督。

       ?。ǘC構設置

        從預算單位構成看,中國共產黨吳忠市紀律檢查委員會部門預算包括:中國共產黨吳忠市紀律檢查委員會本級預算。

        二、2017年度部門決算數據說明

       ?。ㄒ唬?017年度收入支出決算總體情況說明

        2017收入總計10091882.13元,支出總計10091882.13元。與2016年相比,收入總計增加765846.37元,增長8.2%,支出總計增加765846.37元,增長8.2%。

       ?。ǘ?017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2017年度財政撥款收入總決算9938440.57元。與2016年相比,財政撥款收入總計增加612404.81元,增長6.57%,財政撥款支出總計9961201.65元,增加457926.97元,增長4.82%。

       ?。ㄈ?017年度收入決算情況說明

        本年收入合計9938932.91元,其中:財政撥款收入9938440.57元,占99.99%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;其他收入492.34元,占0.01%。

       ?。ㄋ模?017年度支出決算情況說明

        本年支出合計9961601.65元,其中:基本支出9303960.85元,占93.4%;項目支出657640.80元,占6.6%;經營支出0元,占0%。

       ?。ㄎ澹?017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        1.財政撥款支出決算總體情況。2017年財政撥款支出9961201.65元,占本年支出合計的99.99%。與2016年相比,財政撥款支出增加457926.97元,增長4.82%。

        2.財政撥款支出決算結構情況。2017年度財政撥款支出9961201.65元,主要用于以下方面:按支出功能分類科目說明:如:一般公共服務(類)支出7608497.52元,占76.38%;社會保障和就業(類)支出838592.80元,占8.42%;醫療衛生與計劃生育支出573579.33元,占5.76%;住房保障(類)支出940532元,占9.44%。

        3.財政撥款支出決算具體情況。2017年度財政撥款支出年初預算為10095962.40元,支出決算為9961201.65元,完成年初預算的98.67%。決算小于預算數的主要原因是受紀檢監察體制改革影響,部分款項支付延期。

       ?。?017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

        2017年度一般公共預算財政撥款基本支出9303560.85元,其中:人員經費7950934.57元,公用經費1352626.28元。支出具體情況如下:

        1.工資福利支出6549082.57元,較2017年度年初預算數減少50545.83元,降低0.766%,主要原因是干部正常調動,造成人員總體工資福利支出較預算微降;較2016年決算數增加335315.10元,增長5.4%。

        2.商品和服務支出1274800.12元,較2017年初預算數減少370679.88元,降低22.53%,主要原因是預計支付的款項受紀檢監察體制改革準備階段的影響延緩支付,造成低于預算;較2016年決算數增加464526.91元,增長57.33%。

        3.對個人和家庭的補助1401852元,較2017年初預算數減少449002元,降低24.26%,主要原因是受干部調動影響,補助支出低于預期;較2016年決算數減少305351.68元,增降低17.89%。

        4.其他資本性支出67826.16元,較2017年初預算數增加67826.16元,增長100%,主要原因是實施固定資產采購項目;較2016年決算數增加51051.04元,增長304.33%。

       ?。ㄆ撸?017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

        2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為332991元,支出決算為251859.89元,完成預算的75.64%,其中:因公出國(境)費支出決算為0元;公務用車購置及運行經費支出決算為251859.89元,完成預算的88.74%;公務接待費支出決算為0元,完成預算的0%。2017年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:一是提倡綠色辦公,厲行節約杜絕浪費。二是嚴格執法執行車輛管理,提升車輛保養水平,降低運行成本。三是嚴格落實區內公務往來不進行公務接待的原則。

        2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減增加58454.52元,增長30.22%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行費支出決算增加63356.52元,增長33.61%;公務接待費支出決算減少4902元,下降100%。公務用車購置及運行費支出增加的主要原因是執法執勤車輛使用頻率增加,燃油費和維修費上升;公務接待費支出決算減少原因是貫徹落實中央八項規定精神,嚴格落實區內公務往來不進行公務接待的原則。

        2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元,占“三公”經費支出的0%;公務用車購置及運行費支出決算251859.89元,占“三公”經費支出的100%;公務接待費支出決算0元,占“三公”經費支出的0%。具體情況如下:

       ?。?)因公出國(境)費支出0元。2017年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。

       ?。?)公務用車購置及運行維護費支出251859.89元。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出251859.89元,主要用于燃油費、車輛維修費、保險費、過路過橋費、停車費等。

       ?。?)公務接待費支出0元。其中:國內接待費支出0元。國(境)外接待費支出0元。2017年國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

       ?。ò耍?017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

        2017年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元。

       ?。ň牛┢渌饕马椀那闆r說明

        1.機關運行經費支出情況說明

        2017年,本部門機關運行經費支出1352626.28元,比2016年增加525577.95元,增長63.55%。主要原因是:紀檢監察機關業務量上升明顯,紀檢監察業務的程序不斷規范,造成機關運行費用大幅增加。

        2.政府采購情況說明

        2017年,本單位政府采購預算0元,支出決算407181元。其中:政府采購貨物支出決算373868.5元。政府采購工程支出決算0元。政府采購服務支出決算33312.5元。

        3.國有資產占有使用情況說明

        截止2017年12月31日,市紀委房屋面積1084平方米,共有車輛3輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車3輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

        4. 預算績效管理工作開展情況說明

        無。

        三、名詞解釋

        1、本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。

        2、財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        3、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

        4、其他收入:是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

        5、基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

        6、項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

        7、人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

        8、日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

        9、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        10、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      中共吳忠市紀律檢查委員會2017年決算公開附表.xls

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